Podpora výrobcu pre produkty CISCO

Súťaž
Elektronické trhovisko

90 000 EUR

Lehota vypršala

Je táto zákazka pre vašu firmu?

Zadajte IČO alebo názov firmy. Z vestníka zistíme, čo ste vyhrávali, a ukážeme vám otvorené zákazky, ktoré vám sadnú.

Lehota na predkladanie ponúk

13.08.2026 · ukončená

Predpokladaná hodnota

90 000 EUR

Obstarávateľ

Národná banka Slovenska

1. Podpora výrobcu Funkcia Podpora výrobcu na obnovu – predĺženie funkčnosti existujúcich zariadení výrobcu CISCO prevádzkovaných verejným obstarávateľom Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne Podpora výrobcu - presné označenie uvedené v prílohe "Zoznam zariadení" ks 451 Technické vlastnosti Hodnota / charakteristika Serial Number presné označenie uvedené v prílohe "Zoznam zariadení" Product Number presné označenie uvedené v prílohe "Zoznam zariadení" Support presné označenie uvedené v prílohe "Zoznam zariadení" Platnosť supportu od platnosť supportu je uvedená v prílohe "Zoznam zariadení" Platnosť supportu do platnosť supportu je uvedená v prílohe "Zoznam zariadení" Názov 1. Dodávateľ je povinný dodať predmet zmluvy podľa dohodnutých podmienok, v kvalite a v dohodnutom termíne podľa tejto zmluvy. Objednávateľ požaduje, aby dodané podpory výrobcu boli originálne produkty. 2. Dodávateľ je povinný určiť celkovú cenu predmetu zmluvy tak, aby zahŕňala všetky náklady (doprava tovaru do miesta plnenia, náklady na odstraňovanie chýb počas záručnej doby atď.) spojené s plnením zmluvy. 3. Dodávateľ je povinný dodať predmet zmluvy objednávateľovi najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. Zmluvné strany dodanie predmetu zmluvy potvrdia v protokole. Protokol podpísaný obidvoma zmluvnými stranami bude súčasťou faktúry. 4. Dodávateľ je povinný v termíne do 5 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy doručiť písomne v listinnej podobe objednávateľovi záväzný návrh na plnenie predmetu zmluvy, ktorý už nebude môcť dodatočne upravovať, s uvedením jednotkových cien, ktorý bude v súlade s funkčnou a technickou špecifikáciou predmetu zmluvy uvedenou v prílohe "Zoznam zariadení" tejto zmluvy. 5. Objednávateľ požaduje, aby dodávateľ splnil podmienku, že: a) ponúkaná Podpora výrobcu pochádza od autorizovaného distribútora z oficiálnej distribučnej siete výrobcu na území Európskeho hospodárskeho priestoru a b) ponúkaná Podpora výrobcu je určená pre trh Európskeho hospodárskeho priestoru a budú mať plnú záruku a podporu výrobcu. 6. Objednávateľ požaduje, aby dodávateľ zaregistroval dodanú Podporu výrobcu do databázy výrobcu, pre uchovanie záznamov o sériových číslach a pre zabezpečenie podpory výrobcu. Potvrdenie o tejto registrácii podľa prvej vety predloží dodávateľ objednávateľovi pri dodaní služby podľa tejto zmluvy, najneskôr v deň podpisu Preberacieho protokolu, 7. Dodávateľ je oprávnený vyhotoviť faktúru za celý predmet zmluvy naraz, najneskôr do 15 dní odo dňa dodania predmetu zmluvy. Zmluvné strany dodanie predmetu zmluvy potvrdia v protokole. Protokol podpísaný obidvoma zmluvnými stranami bude súčasťou faktúry. 8. Zmluvné strany sa dohodli a výslovne súhlasia s tým, že dodávateľ bude zasielať len elektronické faktúry z e-mailovej adresy dodávateľa, ktorú oznámi objednávateľovi v zmysle bodu 16. osobitných požiadaviek na plnenie na e-mailovú adresu objednávateľa určenej na fakturáciu vo formáte PDF, ktorú objednávateľ oznámi dodávateľovi v zmysle bodu 17. osobitných požiadaviek na plnenie. Objednávateľ vyhlasuje, že má výlučný prístup k e-mailovej adrese určenej na fakturáciu. Zmluvné strany sú oprávnené zmeniť emailové adresy, a to len písomne s uvedením novej e-mailovej adresy. 9. Elektronická faktúra musí spĺňať všetky náležitosti faktúry podľa § 74 zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Dodávateľ nie je povinný podpísať elektronickú faktúru zaručeným elektronickým podpisom. 10. Za deň doručenia elektronickej faktúry objednávateľovi sa považuje deň odoslania elektronickej faktúry na adresu určenú na fakturáciu. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade pochybností sa elektronická faktúra považuje za doručenú uplynutím troch pracovných dní odo dňa preukázateľného odoslania elektronickej faktúry objednávateľovi prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu určenú na fakturáciu. 11. Ak objednávateľ elektronickú faktúru v obvyklej dobe jej doručenia nemá doručenú na e-mailovú adresu určenú na fakturáciu je jeho povinnosťou nahlásiť túto skutočnosť bez zbytočného odkladu na kontaktný e-mail dodávateľa. V tomto prípade je dodávateľ povinný doručiť objednávateľovi faktúru v listinnej podobe na adresu jeho sídla uvedenú v článku I. Zmluvné strany tejto zmluvy. 12. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi bezhotovostným prevodom na účet dodávateľa. V prípade, ak splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného pokoja alebo deň pracovného voľna, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň. 13. Objednávateľ požaduje poskytnutie záruky na dodávku podpory výrobcu v dĺžke platnosti podpory výrobcu, pričom dĺžka platnosti každej podpory výrobcu je uvedená v prílohe "Zoznam zariadení" tejto zmluvy. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia podpory výrobcu na základe protokolu objednávateľom, tzn. dňom ich protokolárneho odovzdania a prevzatia. Objednávateľ požaduje predĺženie záručnej doby na podporu výrobcu o dobu, počas ktorej budú v rámci záručnej opravy odstraňované vady, za ktoré zodpovedá dodávateľ a pre ktoré by ich objednávateľ nemohol riadne používať. 14. Objednávateľ požaduje, aby všetky náklady spojené s odstraňovaním porúch vád počas záručnej doby znášal dodávateľ na vlastnú ťarchu. 15. Dodávateľ ďalej nie je oprávnený postúpiť a ani založiť akékoľvek svoje pohľadávky voči objednávateľovi vzniknuté na základe alebo v súvislosti s touto zmluvou alebo s plnením záväzkov podľa tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Dodávateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči objednávateľovi vzniknutú z akéhokoľvek dôvodu proti pohľadávke objednávateľa voči dodávateľovi vzniknutej na základe alebo v súvislosti s touto zmluvou bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. 16. Dodávateľ je povinný najneskôr do 5 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy písomne stanoviť oprávnenú osobu pre účely konania vo vzájomnom styku zmluvných strán vo veciach podľa tejto zmluvy a informovať objednávateľa o platných telefónnych číslach a adresách elektronickej pošty a o e-mailovej adrese určenej na fakturáciu, prostredníctvom ktorých môže objednávateľ komunikovať s dodávateľom pri plnení v zmysle tejto zmluvy. 17. Objednávateľ je povinný najneskôr do 5 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy písomne stanoviť oprávnenú osobu pre účely konania vo vzájomnom styku zmluvných strán vo veciach podľa tejto zmluvy a informovať dodávateľa o platných telefónnych číslach, adresách elektronickej pošty a o e-mailovej adrese určenej na fakturáciu, prostredníctvom ktorých môže dodávateľ komunikovať s objednávateľom pri plnení v zmysle tejto zmluvy. 18. Porušenie ktorejkoľvek povinnosti v zmysle bodov 1., 2., 3., 4., 5., 6., 13., 14. alebo 15. osobitných požiadaviek na plnenie sa považuje za podstatné porušenie zmluvy zo strany dodávateľa a je dôvodom na okamžité odstúpenie objednávateľa od tejto zmluvy. Prílohy Názov Veľkosť (bajtov) Dátum vytvorenia

Zobraziť všetky údaje z vestníkakontakty, kritériá, lehoty, postup

Základné údaje

Referenčné číslo:

OF-310307

Druh postupu:

eks-marketplace

Hlavný CPV kód:

72253200

Predpokladaná hodnota:

90 000 EUR

Verejný obstarávateľ

IČO:

30844789

Lehoty

Dátum zverejnenia:

06.08.2026

Lehota na predkladanie ponúk:

13.08.2026 13:00